1月14日,吉安公司監(jiān)察審計(jì)部聯(lián)合生產(chǎn)經(jīng)營部,赴遂川分公司開展內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)檢查。檢查組先組織召開專題會(huì),明確審計(jì)目標(biāo)、范圍與重點(diǎn),隨后通過資料審閱、現(xiàn)場核查、人員訪談,對現(xiàn)金票款等管理開展全面審計(jì),并針對薄弱環(huán)節(jié),現(xiàn)場剖析并提整改意見。